2025年度包头市委政策研究室(改革办)部门预算公开
批复时间: 2025年 01月 10日
公开时间: 2025年 01 月 24日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(一)部门职能
根据中共包头市委员会办公室印发《中共包头市委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》室发[2019]3号文件,中共包头市委员会政策研究室(以下简称包头市委政策研究室),是市委负责综合性政策研究和决策咨询的工作机关,为正处级,列市委工作机关序列。中共包头市委员会全面深化改革委员会办公室设在包头市委政策研究室。
(二)主要职责
市委政策研究室负责贯彻落实党中央关于政策研究、全面深化改革工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委工作要求,把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中,在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。
1.贯彻党的理论和路线方针政策,落实党中央、自治区党委和市委决策部署,坚持以文辅政,发挥参谋助手作用,为市委决策服务,为推动全市改革开放和社会主义现代化建设服务。
2.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线,将之贯穿于文稿起草、调查研究、改革协调、信息资讯以及自身建设等全过程各方面。
3.在履行职责过程中统筹发展和安全,有效防范化解各类风险挑战,实现高质量发展和高水平安全的良性互动。
4.根据市委要求,对全市改革开放和社会主义现代化建设全局性、战略性问题开展研究,提供决策依据。服务市委中心工作,对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设情况开展调查研究,及时报告相关情况、反映问题、提出意见建议。
5.贯彻党中央关于全面深化改革的方针政策和自治区党委的决策部署,推动落实党中央、自治区党委出台的各项改革举措。落实市委全面深化改革委员会各项决策部署,履行综合协调职责,推进全市全面深化改革工作。统筹各领域改革方案制定、措施出台和任务落实,开展全面深化改革工作督察督促和考核评估。
6.协同起草市党代会和市委全会工作报告,起草全市综合性、专业性会议有关文件材料,起草市委和市委主要领导同志重要文稿。根据市委领导同志指示,单独或组织协同有关方面起草、修改市委有关重要文件。承担市委全面深化改革委员会综合文稿和重要文件的起草任务。负责筹备市委全面深化改革委员会有关会议。
7.负责市委决策咨询工作,承担市委决策咨询专家库建设,协调组织各类研究机构、社会智库和专家学者参与市委重大决策咨询课题研究,开展评估论证并为市委提供重要研究成果。
8.负责全市调研网络的组织、协调、联络工作。负责编辑发行《包头工作》。负责编辑发布“包头改革”微信公众号。
9.负责收集、分析、整理和报送市内外、区内外、国内外经济社会发展的重要综合信息、情况动态,为市委决策提供服务。
10.完成市委、市委全面深化改革委员会和自治区党委政研室、自治区党委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、综合文高科、 经济与生态研究科、文化与社会研究科、政治与党建研究科、改革规划科、改革协调科、改革督察科、信息资讯科。本部门下属单位包括:包头市政策与改革研究中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:中共包头市委员会政策研究(改革办)本级、包头市政策与改革研究中心。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
中共包头市委员会 政策研究室(改革办)本级 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
包头市政策与改革研究中心 |
全额拨款事业单位(公益一类) |
三、2025 年部门主要工作任务及目标
2025年市委政策研究室(改革办)工作总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神和对包头作出的“一个创新、三个实现”重要指示,全面落实自治区党委、市委部署要求,以党建为引领,以铸牢中华民族共同体意识为主线,以进一步全面深化改革为动力,聚集高质量高标准服务保障市委中心大局,全面推动党的建设、改革推进、调查研究、文稿服务等工作“提效争先”,以实际行动奋力实现争先进位目标,为包头加快走出老工业基地创新发展新路子作出政研改革贡献。
一是在强化政策理论学习上持续发力。把理论学习作为长期任务,坚持政治学习和业务学习并重,严格落实“第一议题”制度,持续强化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习,及时跟进学习习近平总书记重要指示精神,在深化内化转化上下功夫,主动运用贯穿其中的立场观点方法推动解决政研改革工作中存在的问题,切实推动学习入脑入心、走深走实、见行见效。坚持干什么学什么,缺什么补什么,强化对产业知识等方面的“补课充电”,持续拓展学习的广度和深度,提升用产业思维等视角分析研究全市经济社会发展问题,全面提升参谋服务能力和水平。
二是在提升调查研究深度上持续发力。牢固树立“有解思维”,在“深、实、细、准、效”上下功夫,聚焦全市重点领域和重要工作,优化和改进调研方式,努力做到吃透上情、摸清下情、了解实情,为提出有价值的决策建议打下坚实基础。充分运用习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法,深入思考事关全市发展大局的根本性、全局性、长远性问题,特别是对具有普遍性和制度性的问题、涉及改革发展稳定的深层次关键性问题,以及难题积案和顽瘴痼疾等,积极开展“经验型”“问题型”“探索型”调研,有针对性地研究对策措施,全年完成调研报告不少于50个。坚持数量和质量并重,紧盯任务、倒排工期,全员参与、加快进度,把调研报告写准写实写精,让干部在调研工作实践中加强锻炼,争取每一份报告都成为精品,让每名干部都成为调研的“行家里手”,把调研品牌擦得更亮、叫得更响。
三是在提升深化改革成效上持续发力。把学习贯彻党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务,盯紧抓牢“三本台账”和“四张清单”,科学谋划实施2025年改革任务,精准确定改革事项,强化典型培育和挖掘,着力打造一批高起点、高层次、高标准特色改革品牌,并及时把典型经验制度化、机制化、流程化,最大限度释放改革效能。要深化运用“督察调研+任务盯办+信息挖掘+课题研究+案例提炼”工作机制,科学制定督察计划、适时组织开展督察,推动改革事项落地见效。健全全覆盖的信息报送、定向约稿和宣传推广机制,全年编发改革信息不少于40篇、改革案例不少于20篇,全力提升质量,力争在上级刊物采用数量上实现新突破,全方位宣传展示我市改革工作成效,努力营造全社会高度认同改革、积极参与改革、主动支持改革的浓厚氛围。
四是在提高文稿服务能力上持续发力。坚持把极端负责的工作态度贯穿于文稿服务全过程各环节,以提高团队攻坚水平和单兵作战能力为主要目标,持续推进工作机制创新、工作理念创新、工作思路创新。健全完善文稿资料库,安排专人收集整理中央、自治区、包头市及其他先进地区新闻报道、政策文件、领导讲话等相关资料,优化完善集体推稿、文稿修改、文稿校对、复盘总结等工作流程,主动创新求变,找准新情况、新问题,提出新思路、新办法,切实提升文稿的思想性、系统性、针对性,并严格政治、思想、工作规范标准,进一步提升语言运用和文字表达能力,努力提供更高质量的文稿成果。
五是在优化信息资讯服务上持续发力。牢牢把握正确政治方向,坚持内容至上、质量优先,紧贴市委中心工作策划刊物编撰,按时序印发《包头工作》6期、编发《宏观政策要览》40期以上,收集刊载高质量、有价值的资讯信息更好地服务市委决策。同时围绕市委重点工作,动态选定主题,及时精选编辑《宏观政策要览》专刊,进一步提升宏观政策资讯服务的精准性和有效性。做好“包头政研改革”微信公众号运维管理,着力从信息更新、内容质量、安全保障上下功夫,探索开设新专栏,不断丰富推送内容,增强公众号的吸引力和实效性。编纂体现地方特色和年度特征的《包头市情概览2025》,向社会各界展示2024年包头经济社会发展新成果、新成就、新成绩。
六是在加强干部队伍建设上持续发力。坚持以党的政治建设为统领,以铸牢中华民族共同体意识为主线,深化开展“五抓五促五提升”活动,落实党员干部“2+1”集中学习制度,夯实党员干部干好工作的基础。牢固树立抓党建就是抓业务思想,认真落实组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等基本组织生活制度,做好发展党员工作,吸收优秀年轻骨干力量进入党员队伍,持续擦亮“党建引领、改革开路、调研助力、决策服务”党建品牌。巩固拓展党纪学习教育成果,加强干部日常教育管理,引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。抓好干部学习教育,发挥“传帮带”作用,注重年轻干部、后续力量的培养,加大交任务、压担子的力度,打造一支主动担当重任、业务技能突出的高素质干部队伍。科学合理摆布人员力量,改进优化考核机制,强化考核结果运用,畅通职务调整、职级晋升渠道,充分调动干部干事创业的主动性积极性。
第二部分2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
中共包头市委员会政策研究室(改革办)部门2025年度收入、支出预算总计586.86万元,与上年相比收、支预算总计各减少115.1万元,减少16.4%。其中:
(一)收入预算总计586.86万元。包括:
1.本年收入合计586.86万元。
(1)一般公共预算拨款收入586.86万元,与上年相比减少115.1万元,减少16.4%。主要原因是人员结构调整,人员工资减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余为0万元。与上年相比减少37.95万元,减少100.00%。主要原因是2025年预算未列上年结转结余资金。
(二)支出预算总计586.86万元。包括:
1.本年支出合计586.86万元。
(1)一般公共服务(类)支出468.59万元,主要用于机关在职人 员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比减少100.67万元,减少17.68%。主要原因是人员结构调整,福利费、工会经费纳入公用经费统计。
(2)社会保障和就业(类)支出57.06万元,主要用于本单位职工的基本养老保险支出和退休人员绩效工资。与上年相比减少8.17万元,减少12.52%。主要原因是在职人员结构调整,人员减少。
(3)卫生健康支出(类)支出 23.74万元,主要用于机关单位基本医疗报销缴费支出。与上年相比减少 2.32万元,减少 8.9%。主要原因是在职人员结构调整。
(4)住房保障(类)支出37.48万元,主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少3.93万元,减少9.49%。主要原因是在职人员结构调整。
2.年终结转结余为0万元,主要原因是我单位无年终结转结余。
二、收入预算情况说明
中共包头市委员会政策研究室(改革办)部门2025年收入预算合计586.86万元,包括本年收入586.86万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入586.86万元,占100%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0 %;本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;本年上级补助收入 0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明
中共包头市委员会政策研究室(改革办)部门2025 年支出预算合计586.86万元,其中:
基本支出542.86万元,占92.5%;
项目支出44万元,占7.5%;
事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占 0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
中共包头市委员会政策研究室(改革办)部门2025年度财政拨款收、支总预算586.86万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少115.1万元,减少16.4%。主要原因是人员结构调整,项目资金减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共包头市委员会政策研究室(改革办)部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算586.86万元,与上年相比减少115.1万元,减少16.4%。主要原因是人员结构调整,项目资金减少。
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为 468.59万元,与上年相比减少100.97万元。其中:
1.其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算301.31万元,与上年相比减少18.24万元,减少5.71%。变动原因:机关人员减少。
2.其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算25 万元,与上年相比减少59.25万元,减少70.33%。变动原因:2025年项目经费不存在上年结转结余。
3.其他共产党事务(款)事业运行(项)。年初预算127.27万元,与上年相比减少25.4万元,减少16.64%。变动原因:事业人员减少。
4.其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算15万元,与上年相比增加1.92万元,增长14.68%。变动原因:2025年项目资金调整。
(二)社会保障和就业(类)
社会保障和就业类年初预算数为57.06万元,与上年相比减少8.17 万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算5.33万元,与上年相比减少1.68万元,减少23.97%。变动原因:取消退休人员艰苦地区边远补助。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算3.59万元,与上年相比减少1.41万元,减少28.2%。变动原因:取消退休人员艰苦地区边远补助。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算48.14万元,与上年相比减少5.08万元,减少9.55%。变动原因:单位人员变动和养老保险基数调整。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为23.74万元,与上年相比减少2.32万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算17.53万元,与上年相比减少1.06万元,减少5.7%。变动原因:单位人员变动和医疗保险基数调整。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算6.21万元,与上年相比减少1.26万元,减少16.87%。变动原因:单位人员变动和医疗保险基数调整。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为37.48万元,与上年相比减少3.93万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算37.48万元,与上年相比增减少3.93万元,减少9.49%。变动原因:单位人员变动和住房公积金基数调整。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共包头市委员会政策研究室(改革办)部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算542.86万元,其中:
(一)人员经费514.33万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
(二)公用经费28.53万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
中共包头市委员会政策研究室(改革办)部门2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.14万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.14万元,占“三公”经费的100.00%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.14万元,比上年预算减少0.01万元,减少0.66%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年持平,主要原因我单位没有因公出国(境)人员。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年持平,主要原因我单位没有安排公务用车购置。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年持平,主要原因我单位没有安排公务用车运行维护费用。
3.公务接待费预算支出0.14万元,比上年减少0.01万元,主要原因按要求减少三公经费支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
中共包头市委员会政策研究室(改革办)部门2025 年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增长0万元,增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
中共包头市委员会政策研究室(改革办)部门2025 年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增长0万元,增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
2025 年部门预算安排项目4 个,项目预算总金额44万元。其中,财政本年拨款金额44万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
(一)政策研究工作经费
1.项目概述
本项目主要用于支付机关本级单位开展课题研究、专题调研、研 究信息、编发刊物、完成各类综合文稿任务过程中所产生的相关调研、考察、差旅、资料购置、印刷等费用,以及赴外地学习先进经验、典型案例过程中所产生的调研考察、培训学习等费用。
2.立项依据
根据2024年各项经费支出情况以及2025年工作安排,测算出本年度费用。
3.实施主体
中共包头市委员会政策研究室(改革办)。
4.实施方案
根据财政批复制定本年业务预算,政策研究工作经费主要用于支付承担代市委起草的重大综合文稿、市委全面深化改革委员会及其办公室相关文件和会议材料、供市四大班子领导决策参考的有关刊物以及市委政策研究室(改革办)用于日常办公的重要文件和学习资料的设计、排版、印刷、包装品印制等相关费用,以及支付完成市委领导交办的综合文稿任务、重要文件起草和临时交办的课题,以及市委政策研究室(改革办)确定的课题研究、调研报告、研究信息等各类文稿任务,赴外地学习改革经验、亮点典型案例过程中所产生的相关调研考察、差旅、资料、设备购置等费用;开展政治素养培训和业务培训等产生的费用。
5.实施周期
自2025年1月1 日至2025年12月31 日。
6.年度预算安排
2025 年该项目预算15万元。
(二)定向选调生经济补助
1.项目概述
本项目主要用于支付向定向选调生发放经济补助等费用。
2.立项依据
根据市委组织部《关于定向选调生经济补助统一列入市本级财政预算并予发放的函》,按照《内蒙古自治区选调生管理办法(试行)》关于“定向选调生最低服务年限为5年,期间每年给与博士研究生 6万元、硕士研究生 4万元、大学本科生 2万元经济补助”的要求,测算出本年度费用。
3.实施主体
中共包头市委员会政策研究室(改革办)。
4.实施方案
根据财政批复制定本年发放金额,定向选调生经济补助经费主要用于支付1名定向选调生的经济补助费用。
5.实施周期
自2025年1月1 日至2025年12月31 日。
6.年度预算安排
2025年该项目预算4万元。
(三)包头市情手册编印费
1.项目概述
本项目主要用于支付包头市情手册编印等费用。
2.立项依据
根据关于编印2025年度《包头市情手册》专项资金申报情况的请示以及2025年工作安排,测算出本年度费用。
3.实施主体
中共包头市委员会政策研究室(改革办)。
4.实施方案
根据财政批复制定本年业务预算,包头市情手册编印费主要用于编印2025年度《包头市情手册》产生的排版设计、印刷装订等费用。
5.实施周期
自2025年1月1 日至2025年12月31 日。
6.年度预算安排
2025年该项目预算10万元。
(四)日常运行工作经费
1.项目概述
本项目主要用于支付协助主管部门开展课题研究、专题调研、研究信息等各类文稿任务过程中所产生的相关调研、考察、差旅、资料购置等费用,以及赴外地学习先进经验、典型案例过程中所产生的调研考察、培训学习等费用。
2.立项依据
根据2024年各项经费支出情况以及2025年工作安排,测算出本年度费用。
3.实施主体
包头市政策与改革研究中心。
4.实施方案
根据财政批复制定本年业务预算,日常运行工作经费主要用于支付协助机关开展课题研究、专题调研、研究信息等各类课题任务过程中所产生的相关调研、考察、差旅、资料购置等费用,以及赴外地学习先进经验、典型案例过程中所产生的调研考察、培训学习等费用。
5.实施周期
自2025年1月1 日至2025年12月31 日。
6.年度预算安排
2025年该项目预算15万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年部门一般公共预算机关运行经费预算支出19.07万元,主要包括以下支出:办公费4.3万元、邮电费0.80万元、差旅费0.9万元、会议费0.17万元、培训费0.5万元、公务接待费0.14万元、工会经费4.11万元、福利费4.92万元、其他商品和服务支出3.22万元。与上年相比增加8.8万元,增长85.69%。主要原因是:2025年预算将工会经费、福利费纳入公用经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额21.4万元,其中:拟采购货物支出3万元、其他印刷服务支出18.4万元、拟采购工程支出0万元、拟 购买服务支出0万元。涵盖“纸制品和印刷品”、“办公设备”等采购大类,编制政府采购预算明细4项,采购金额来源为本级财政拨款。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2025年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占本年预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算44万元,占本年项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各财政拨款,
包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
六、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王兴 联系电话:5619544