2025年度包头市党员信息服务中心
预算公开
批复时间:2025年1月16日
公开时间:2025年1月22日
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
为切实提高市直机关党建工作水平,根据市委编委会《关于设立包头市党员信息服务中心的批复》(包机编发〔2023〕25号),设立包头市党员信息服务中心为中共包头市直属机关工委委员会所属正科级公益一类事业单位。
(一)牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线,将之贯穿于机关党建信息化建设、机关党建理论政策宣传及研究、党务干部日常教育培训、党员教育基地日常管理维护、工委机关后勤服务保障和档案管理等工作及自身建设全过程各方面。
(二)负责机关党建信息化平台建设,承担机关基层党组织、党员信息统计和包头机关党建网站及机关党建微信公众号平台的日常运行、管理和维护等工作。
(三)负责机关党建工作宣传交流,承担机关党建理论政策宣传和机关基层党组织和党员先进典型选树等工作。
(四)负责机关党建理论政策研究,承担组织开展调查研究和机关党建经验成果分享交流等工作。
(五)负责机关党务干部日常教育培训,承担市直机关党务干部、预备党员、入党积极分子培训和基层党支部书记轮训等工作。
(六)负责市直机关党员教育基地日常管理维护工作。
(七)负责工委机关后勤服务保障和档案管理等工作。
(八)承担市直机关工委交办的其他工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位无内设机构,无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:包头市党员信息服务中心。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
包头市党员信息服务中心 |
财政拨款的事业单位 |
三、2025年单位主要工作任务及目标
2025年党员信息服务中心工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入落实市委决策部署,以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面落实新时代党的建设总要求,为各项工作高质量发展提供坚实保证。
(一)坚持政治引领,提高党员干部政治站位
1.加强政治建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项重要政治任务,自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,把“两个维护”体现在落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署的行动上。深入落实市委关于加强政治机关建设的部署要求,把讲政治的具体要求体现在实际工作中,推动机关政治建设取得新成效。
2.强化理论武装。深入开展党的二十大和二十届二中、三中全会精神学习宣传活动,推动党员干部坚持不懈读原著学原文悟原理,更加坚定自觉地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。将习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识的重要论述列入机关党员干部学习计划和教育培训计划,努力把准政治方向、领会工作要求、理清思路举措、抓好贯彻落实。
3.抓好学习培训。按照机关工委的统一部署要求,在全面系统学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神的基础上,抓住重点、抓住关键、抓住要义,集中组织机关党员、党务工作者、党员发展对象进行培训轮训。同时,抓好专业知识学习培训,建立学习考勤、领导授课、研讨交流、定期讲评等机制,用制度落实推动学习自觉,努力提升党员干部综合素养。落实“三会一课”、主题党日等制度,用好“学习强国”、共产党员网等平台以及视频号、抖音号等新媒体方式,推动党的创新理论学习走深走实走心。
(二)抓实主责主业,持续提升服务保障质量
4.抓好网络安全。贯彻落实《国家网络安全法》,认清肩负的使命责任,全员提高网络安全观念。加强“机关党建网站”和机关党建微信公众号网络运维管理,落实安全防范措施,对办公网络系统进行常态化检查,实时监测网络系统运行状态,对达到使用寿命的设备进行保养、更换,做好软硬件设备升级维护,加强技术保障,确保系统安全稳定运行。
5.抓好网站管理。严格落实网站信息发布“三审三校”制度,做好常态化自查整改,随时发现和纠正信息错误,坚决杜绝敏感词语引用不准确问题发生。落实信息报送机制,充分调动各科室、各基层单位的信息报送积极性,继续抓好机关党建领域信息的收集、整理、发布,为工委研究决策提供依据。
6.抓好基地管理。充分发挥党员教育基地的作用,配合做好党员教育大厅、学习书院和党建文化长廊的升级改造,丰富内容,开发现场教学、情景模拟、专题讲座等多样化课程,增强教育的吸引力与感染力。定期检查更新、及时维修更换损坏老化的设备,确保基地正常运转。注重环境优化,维护基地周边环境,打造整洁、舒适的学习教育环境,提升党员的学习体验。
7.抓好档案管理。严格落实档案管理的一系列制度规定,统一档案分类、编号、著录等标准,使档案管理工作有章可循。加强硬件设施建设,选用符合标准的档案柜、档案盒等装具,保障档案安全。鼓励档案人员参加行业培训,提升人员专业素养。推进档案信息化建设,利用扫描技术将纸质档案转化为电子文件,建立档案数据库,方便存储、检索和利用。
(三)加强自身建设,充分发挥党员能动作用
8.提升管理标准。强化制度约束力,进一步建立健全内控制度,全面规范各项工作,提高制度落实质量。在人员管理上重点抓工作纪律,在财务管理上重点管好用好各类经费,全面规范办公秩序、管控好干部行为,自觉融入到机关的管理之中,切实形成用制度管事、用制度管人的工作局面,保证各项工作规范有序。
9.建设清廉机关。抓好《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党问责条例》等党内法规的学习贯彻,落实执纪监督四种形态,开展警示教育,坚持用“身边事教育身边人”,注重发挥组织监督、群众监督、舆论监督作用,对重要岗位的人员经常提醒,对敏感问题按规定程序办理,坚决杜绝违规违纪问题发生。
10.加强素质锤炼。坚持把干部素质能力培养的责任担在肩上、落在实处,建立可行管用的工作机制,敢于交任务、压担子,努力为干部创造锻炼的机会和平台。增强工作积极性和主动性,眼睛向下,精力前移,根据职能任务搞好调查研究,主动征求机关处室的意见建议,搞好岗位练兵和经验交流,以强带弱,以老带新,互帮互助,共同提高,使每名干部都能有一技之长,不断适应岗位职责的需要。
第二部分2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
包头市党员信息服务中心2025年度收入、支出预算总计72.54万元,与上年相比收、支预算总计各增加72.54万元,增长100%。其中:
(一)收入预算总计72.54万元。包括:
1.本年收入合计72.54万元。
(1)一般公共预算拨款收入72.54万元,与上年相比增加72.54万元,增长100%。主要原因是本单位为2024新增单位,无上年年初预算数。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。
2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。
(二)支出预算总计72.54万元。包括:
1.本年支出合计72.54万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出57.36万元,主要用于人员工资及日常公用经费。与上年相比增加57.36万元,增长100%。主要原因是是本单位为2024新增单位,无上年年初预算数。
(2)社会保障和就业支出(类)支出6.92万元,主要用于职工养老保险的缴纳。与上年相比增加6.92万元,增长100%。主要原因是是本单位为2024新增单位,无上年年初预算数。
(3)卫生健康支出(类)支出2.82万元,主要用于职工医疗保险的缴纳。与上年相比增加2.82万元,增长100%。主要原因是是本单位为2024新增单位,无上年年初预算数。
(4)住房保障支出(类)支出5.43万元,主要用于职工医疗保险的缴纳。与上年相比增加5.43万元,增长100%。主要原因是是本单位为2024新增单位,无上年年初预算数。
2.年终结转结余为0万元,主要原因是本单位不涉及此项内容。
二、收入预算情况说明
包头市党员信息服务中心2025年收入预算合计72.54万元,包括本年收入72.54万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入72.54万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明
包头市党员信息服务中心2025年支出预算合计72.54万元,其中:
基本支出72.54万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
包头市党员信息服务中心2025年度财政拨款收、支总预算72.54万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加72.54万元,增长100%。主要原因是本单位为2024新增单位,无上年年初预算数。
五、一般公共预算支出预算情况说明
包头市党员信息服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算72.54万元,与上年相比增加72.54万元,增长100%。主要原因是本单位为2024新增单位,无上年年初预算数。
(一)一般公共服务支出(类)
一般公共服务类年初预算数为57.36万元,与上年相比增加57.36万元。其中:
1.其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算57.36万元,与上年相比增加57.36万元,增长100%。变动原因:本单位为2024新增单位,无上年年初预算数。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为6.92万元,与上年相比增加6.92万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算6.92万元,与上年相比增加6.92万元,增长100%。变动原因:本单位为2024新增单位,无上年年初预算数。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为2.82万元,与上年相比增加2.82万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算2.82万元,与上年相比增加2.82万元,增长100%。变动原因:本单位为2024新增单位,无上年年初预算数。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为5.43万元,与上年相比增加5.43万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算5.43万元,与上年相比增加5.43万元,增长100%。变动原因:本单位为2024新增单位,无上年年初预算数。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
包头市党员信息服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算72.54万元,其中:
(一)人员经费68.19万元。主要包括:基本工资19.91万元,津贴补贴4.84万元,奖金8.18万元,绩效工资19.79万元,机关事业单位基本养老保险缴费6.92万元,职工基本医疗保险缴费2.82万元,其他社会保险缴费0.3万元,住房公积金5.43万元。
(二)公用经费4.34万元。主要包括:办公费0.80万元,工会经费0.86万元,福利费1.32万元,其他商品和服务支出1.36万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
包头市党员信息服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本单位不涉及此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本单位不涉及此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本单位不涉及此项内容。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本单位不涉及此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
包头市党员信息服务中心本年无政府性基金支出预算。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
包头市党员信息服务中心本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
2025年单位预算安排项目0个,项目预算总金额0万元。其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
包头市党员信息服务中心2025一般公共预算机关运行经费预算支出4.34万元,主要包括以下支出:办公费0.80万元,工会经费0.86万元,福利费1.32万元,其他商品和服务支出1.36万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支0万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2025年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占本年预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0万元,占本年项目预算的0%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:林晓彤 联系电话:0472-5619610